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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3246-92-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
G8 03 CSA AMARRAS PLASTICAS Y LIMPIA CONTACTO FACH ANTOFAGASTA. Compra ágil: 3246-112-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ALA BASE N°1 |
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Razón Social |
ALA BASE N°1
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ALA BASE N°1
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
7919,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria San Carlos |
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Razón Social |
FERRETERIA SAN CARLOS LTDA
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R.U.T. |
76.191.983-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria San Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162418
| Ataduras por torsión | 6 | Bolsa | AMARRAS PLASTICAS 40 CM. 100 UN. POR BOLSA. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. | AMARRA PLASTICA NEGRA (bolsa 100ud) 4.8 x 400 |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.732
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$ 27.732
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39121522
| Contactos eléctricos | 2 | Unidad | LIMPIA CONTACTO ELECTRICO 400 ML. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. | Limpia contactos eléctricos 300ml W-Max Wurth |
$ 4.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.068
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$ 8.068
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Total Neto
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$ 35.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 5.882
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IVA 19 %
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$ 7.920
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$ 49.602
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.