Orden de Compra. Nº3246-928-SE10 "AB1 200 ART. DE FERRETERIA GM VIENE DE 3246-215-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-928-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2010
Nombre de la Orden de Compra AB1 200 ART. DE FERRETERIA GM VIENE DE 3246-215-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-215-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 7562
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA
R.U.T. 76.031.008-5
Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10kilogramoHUAIPE HILO FINOHUAIPE HILO FINO $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 39.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.562
TOTAL OC $ 47.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.