Orden de Compra. Nº3247-1-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3247-3-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es AGOR. 60 VIDAL GORMAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3247-1-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3247-3-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTAR CON 2 COMPUTADORES PORTATILES PARA TRABAJAR EN EL BUQUE
Proveniente de Licitación 3247-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGOR. 60 VIDAL GORMAZ
Razón Social AGOR. 60 VIDAL GORMAZ
R.U.T. 61.102.160-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGOR. 60 VIDAL GORMAZ
R.U.T. 61.102.160-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna -1
Impuesto 227620
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Portatilchile LTDA
R.U.T. 76.115.110-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook2UnidadNotebookComputadores con procesador Intel Core 1.66 Ghz o similar, 1 GB Ram, 80 Gb. $ 599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.000 $ 1.198.000
Total Neto $ 1.198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.620
TOTAL OC $ 1.425.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.