Orden de Compra. Nº3248-10-AG24 "ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO THOMSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3248-10-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO THOMSON
Razón Social SUBMARINO THOMSON
R.U.T. 61.102.128-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema APORTE FISCAL LIBRE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO THOMSON
R.U.T. 61.102.128-3
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 44289
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Andres
Razón Social Comercial Decarli Y Muñoz ltda.-.
R.U.T. 76.318.954-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudio Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO DE ESPUMA POLIESTER 15 CM   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
31162108
Anclajes de amarrar200UnidadAMMARAS PLASTICAS NEGRAS DE 30 CM   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
31211904
Brochas20UnidadBROCHA 1 " PULGADA  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO DE ESPUMA POLIESTER 9 CM   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHA 2 " PULGADA  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO DE ESPUMA POLIESTER 5 CM   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
31211904
Brochas20UnidadBROCHA 3 " PULGADA  $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
12191601
Solventes de alcohol10LitroALCOHOL ISOPROPILICO BOTELLA DE 1 LITRO   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroDILUYENTE BOTELLA DE 1LT  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
Total Neto $ 233.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.289
TOTAL OC $ 277.389


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.318.954-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.057.739-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.