Orden de Compra. Nº3248-18-CM19 "ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO THOMSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3248-18-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO THOMSON
Razón Social SUBMARINO THOMSON
R.U.T. 61.102.128-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO THOMSON
R.U.T. 61.102.128-3
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 76436
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos46 (1018674 )ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR 1038746(1018674) ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR; Código: 010810001; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.510 $ 215.510
12164102
2239-10-LP12
Aditivos ácidos46 (959393 )ADITIVO LOCTITE LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS 220 ML 976393(959393) ADITIVO LOCTITE LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS 220 ML; Código: 012601003; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.994 $ 194.994
Total Neto $ 410.504
Descuento $ 8.210
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.436
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 478.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.