Orden de Compra. Nº3248-21-CM18 "MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO THOMSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3248-21-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO THOMSON
Razón Social SUBMARINO THOMSON
R.U.T. 61.102.128-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4205/021 del sistema AFL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO THOMSON
R.U.T. 61.102.128-3
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 20040
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per5 (1116128 )MASCARILLA 3M RESPIRADOR 3M 8210 P95 CAJA 20 UNIDADES 1136128(1116128) MASCARILLA 3M RESPIRADOR 3M 8210 P95 CAJA 20 UNIDADES; Código: Z400923; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.725 $ 48.725
24141607
2239-10-LP12
Separadores de cartón2 (959260 )CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD 976260(959260) CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD; Código: S502612; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.260
46171501
2239-10-LP12
Candados10 (1017171 )CANDADO ODIS 130 STANDARD (30 MM) UNIDAD 1035380(1017171) CANDADO ODIS 130 STANDARD (30 MM) UNIDAD; Código: G091724; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.490 $ 44.490
Total Neto $ 105.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.040
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.