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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3249-11103-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VALVULA CHECK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE AERONAVAL "VIÑA DEL MAR" |
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Razón Social |
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
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R.U.T. |
61.102.049-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
CAMINO INTERNACIONAL S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
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R.U.T. |
61.102.049-K |
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Dirección de Facturación |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
33794,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eco Vª Ingenieria Ambiental |
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Razón Social |
ECOSYSTEM VA S A
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R.U.T. |
96.687.570-4 |
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Sucursal |
Eco Vª Ingenieria Ambiental |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 1 | Unidad | | VALVULA CHECK, PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DIAMETRO: 2,5 PULG., PROCED.:USA., TIPO DE HILO: NPT, T°TRABAJO: 225°F, PRESIÓN DE TRAB: 150 LIBRAS., MATERIAL DE FABRICACIÓN: ACERO. |
$ 177.867,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.867
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$ 177.867
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Total Neto
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$ 177.867
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.795
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$ 211.662
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.