Orden de Compra. Nº3249-191-SE12 "MATERIALES PARA BAÑOS DEL PERSONAL"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-191-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BAÑOS DEL PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna 80
Impuesto 179603,96
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia1UnidadMATERIALES PARA BAÑOS DEL PERSONAL DE LA BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR SEGÚN COTIZACIÓN SODIMAC SA. N°200206 DEL 13/11/2012. Y ANEXO "A" ADJUNTOMATERIALES PARA BAÑOS DEL PERSONAL DE LA BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR SEGÚN COTIZACIÓN SODIMAC SA. N°200206 DEL 13/11/2012. Y ANEXO "A" ADJUNTO $ 945.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.284 $ 945.284
Total Neto $ 945.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.604
TOTAL OC $ 1.124.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.