Orden de Compra. Nº3249-216-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3249-59-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-216-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3249-59-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de Mantención, pintado y recarga de extintores.
Proveniente de Licitación 3249-59-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL "VIÑA DEL MAR"
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-K
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-K
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Viña del Mar
Impuesto 56161,15
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Yolanda Ines Brito Poblete
R.U.T. 6.997.526-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores31UnidadExtintoresServicio de recarga, pintado y mantención de extintores según detalle en anexo adjunto $ 9.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.585 $ 295.585
Total Neto $ 295.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 56.161
TOTAL OC $ 351.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.