Orden de Compra. Nº3249-219-CM18 "ADQUISICIÓN DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-219-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1074/219 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 26942,95
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO GERARDO
Razón Social PEDRO GERARDO FUENTES CARRASCO
R.U.T. 14.071.529-8
Sucursal PEDRO GERARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca20 (965075 )FRUTA FRESCA - MANZANA ROYAL GALA CALIBRE 80 1 K 982075(965075) FRUTA FRESCA - MANZANA ROYAL GALA CALIBRE 80 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas100 (965730 )VERDURA FRESCA - AJO PRIMERA VALLE CAMINA UNIDAD 982730(965730) VERDURA FRESCA - AJO PRIMERA VALLE CAMINA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas15 (969503 )VERDURA FRESCA SURENO CILANTRO PAQUETE 986503(969503) VERDURA FRESCA SURENO CILANTRO PAQUETE; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas50 (1021384 )VERDURA FRESCA CM ZANAHORIA MALLA DE 1 KILO 1041384(1021384) VERDURA FRESCA CM ZANAHORIA MALLA DE 1 KILO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.850 $ 36.850
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas15 (1101474 )VERDURA FRESCA RANCHO PUELO UNIDAD PEREJIL EN ATADO 1121471(1101474) VERDURA FRESCA RANCHO PUELO UNIDAD PEREJIL EN ATADO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455 $ 4.455
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas60 (1023303 )VERDURA FRESCA - PIMENTON ROJO UNIDAD 1043303(1023303) VERDURA FRESCA - PIMENTON ROJO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas40 (965991 )VERDURA FRESCA - ZAPALLO CAMOTE TROZO 1 K 982991(965991) VERDURA FRESCA - ZAPALLO CAMOTE TROZO 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 141.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.943
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 168.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.