Orden de Compra. Nº3249-222-CM18 "ADQUISICIÓN DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-222-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1074/222 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 64128,8
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO GERARDO
Razón Social PEDRO GERARDO FUENTES CARRASCO
R.U.T. 14.071.529-8
Sucursal PEDRO GERARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas5 (1029634 )VERDURA CONGELADA MINUTO VERDE POROTOS VERDES 1K 12 UNIDADES 1049823(1029634) VERDURA CONGELADA MINUTO VERDE POROTOS VERDES 1K 12 UNIDADES; Código: -; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas20 (1033404 )VERDURA FRESCA TELEFRUT LECHUGA ESCAROLA UNIDAD 1053359(1033404) VERDURA FRESCA TELEFRUT LECHUGA ESCAROLA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.020 $ 15.020
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca200 (965075 )FRUTA FRESCA - MANZANA ROYAL GALA CALIBRE 80 1 K 982075(965075) FRUTA FRESCA - MANZANA ROYAL GALA CALIBRE 80 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 337.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.129
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 401.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.