Orden de Compra. Nº3249-318-CM14 "ADQUIISICION DE VIVERES FRESCOS"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-318-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUIISICION DE VIVERES FRESCOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 18224,04
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cooperativa Agricola y Lechera - Casa Matriz
Razón Social COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA
R.U.T. 81.094.100-6
Sucursal Cooperativa Agricola y Lechera - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
2239-23-LP13
Queso natural18 (966888) QUESO COLUN GAUDA LAMINADO 1 K 983888(966888) QUESO COLUN GAUDA LAMINADO 1 K; Código: ;Región : V $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.780 $ 66.780
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla48 (966903) YOGURT BATIDO COLUN CEREZA BOLSA 1K 18 UNIDADES 983903(966903) YOGURT BATIDO COLUN CEREZA BOLSA 1K 18 UNIDADES; Código: 2242710;Región : V $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.136 $ 29.136
Total Neto $ 95.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.224
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 114.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.