|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3249-323-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
requerimiento de mantequilla |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR |
|
Razón Social |
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
|
|
R.U.T. |
61.102.049-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CAMINO INTERNACIONAL S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
|
|
R.U.T. |
61.102.049-k |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
19769,785 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-12-2014 |
|
|
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA MEYLIN |
|
Razón Social |
LUISA SALOME LOPEZ VELIZ
|
|
R.U.T. |
17.163.572-1 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA MEYLIN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131701 2239-23-LP13
| Leche o productos de mantequilla | 5 | | (966857) MANTEQUILLA COLUN CON SAL 125 GR 40 UNIDADES 983857 | (966857) MANTEQUILLA COLUN CON SAL 125 GR 40 UNIDADES; Código: ;Región : V
|
$ 21.235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 106.175
|
$ 106.175
|
|
|
Total Neto
|
$ 106.175
|
|
Descuento
|
$ 2.124
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.770
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 123.821
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.