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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3249-334-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de articulos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR |
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Razón Social |
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
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R.U.T. |
61.102.049-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
CAMINO INTERNACIONAL S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
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R.U.T. |
61.102.049-k |
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Dirección de Facturación |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCICOM LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI
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R.U.T. |
76.130.825-4 |
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Sucursal |
SOCICOM LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 20 | | (68991) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO HOJA SENCILLA 6 ROLLOS DE 600 m 71028 | (68991) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO HOJA SENCILLA 6 ROLLOS DE 600 m ; Código: ;Región : V
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$ 19.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 384.000
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$ 384.000
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 13 | | (813312) JABÓN NEO LÍQUIDO AROMA MANZANA 5 LT 818312 | (813312) JABÓN NEO LÍQUIDO AROMA MANZANA 5 LT; Código: ;Región : V
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$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.500
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$ 84.500
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Total Neto
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$ 468.500
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Descuento
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$ 4.685
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 463.815
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.