Orden de Compra. Nº3249-428-CM19 "CM ARTÍCULOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-428-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra CM ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 54453
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Comercio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA
R.U.T. 76.153.734-2
Sucursal Mas Comercio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976360 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M 991360(976360) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.720 $ 154.720
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975225 )TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS 990225(975225) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.770 $ 134.770
Total Neto $ 289.490
Descuento $ 2.895
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.453
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 341.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.