Orden de Compra. Nº3249-445-CM19 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-445-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAWSON PROVEEDOR DE NAVES
Razón Social GLORIA FIDELIA DAWSON AGUILAR
R.U.T. 5.924.524-4
Sucursal DAWSON PROVEEDOR DE NAVES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
2239-7-LR17
Salsa40 (1486984 )MOSTAZA HELLMANN´S BOLSA 1K UNIDAD V REGION 1488984(1486984) MOSTAZA HELLMANN´S BOLSA 1K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.280 $ 68.280
50131701
2239-7-LR17
Leche o productos de mantequilla720 (1457029 )YOGURT BATIDO COLUN PINA POTE 125 G UNIDAD V REGION 1459029(1457029) YOGURT BATIDO COLUN PINA POTE 125 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.960
50131606
2239-7-LR17
Huevos frescos13 (1467124 )HUEVO EXTRA 61-68 GR - COLOR 180 UNIDADES V REGION 1469124(1467124) HUEVO EXTRA 61-68 GR - COLOR 180 UNIDADES V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.460 $ 317.460
Total Neto $ 506.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 506.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.