Orden de Compra. Nº3249-488-CM16 "ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA BASE AERONAVAL CONCÓN"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-488-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA BASE AERONAVAL CONCÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 140151,3948
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
2239-7-LP12
Escobillones50 (1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD 1206354(1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD; Código: Z426634;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.850 $ 66.850
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general100 (1214387) LIMPIA PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 900CC UNIDAD 1239887(1214387) LIMPIA PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 900CC UNIDAD; Código: Z208513;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
47131617
2239-7-LP12
Mopas de polvo50 (1255972) RESPUESTO PARA MOPA SMF HUMEDA COMPLETA 8 ONZAS UNIDAD 1281981(1255972) RESPUESTO PARA MOPA SMF HUMEDA COMPLETA 8 ONZAS UNIDAD; Código: Z418617;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES 210223(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES ; Código: Z311761;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.450 $ 36.450
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976289) PAPEL HIGIÉNICO TORK 50 MT. HOJA SIMPLE 48 ROLLOS 991289(976289) PAPEL HIGIÉNICO TORK 50 MT. HOJA SIMPLE 48 ROLLOS; Código: Z206720;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES89 (979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: Z340014;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.252 $ 77.252
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza50 (979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784(979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: Z300724;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (998982) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 METROS POR 2 UNIDADES 1016294(998982) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 METROS POR 2 UNIDADES; Código: Z291620;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.770 $ 196.770
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl50 (1110684) CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO 1130685(1110684) CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO; Código: Z380008;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
Total Neto $ 748.872
Descuento $ 11.233
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.151
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 877.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.