Orden de Compra. Nº3249-489-CM18 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-489-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GAG Chile
Razón Social COMERCIALIZADORA GAG CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.157.018-8
Sucursal GAG Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
2239-7-LR17
Verduras frescas150 (1460044 )PRIMAVERA VERDURAS FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 2K UNIDAD V REGION 1462044(1460044) PRIMAVERA VERDURAS FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 2K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.550 $ 404.550
50131701
2239-7-LR17
Leche o productos de mantequilla100 (1434049 )MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL DE MAR PAN 250 G UNIDAD V REGION 1436049(1434049) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL DE MAR PAN 250 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.100 $ 149.100
Total Neto $ 553.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 553.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.