Orden de Compra. Nº3249-6-SE25 "CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO "
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-6-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL CONCON
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 109003,19
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1GlobalCARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2024. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA ORCOM 2945-47-LR22, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. FACTURA N°761543CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2024. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA ORCOM 2945-47-LR22, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. FACTURA N°761543 $ 573.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.701 $ 573.701
Total Neto $ 573.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.003
TOTAL OC $ 682.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.