Orden de Compra. Nº3249-65-SE11 "TRANSPORTE DOTACIÓN COMPLEJO AVIACIÓN NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-65-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 18-04-2011
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DOTACIÓN COMPLEJO AVIACIÓN NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-84-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Viña del Mar
Impuesto 15825850,420162
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor flotafernandez
Razón Social TRANSPORTES AVELINO FERNANDEZ DEL COZ E HIJOS LTDA
R.U.T. 79.695.220-2
Sucursal flotafernandez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad   $ 83.293.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.293.950 $ 83.293.950
Total Neto $ 83.293.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.825.850
TOTAL OC $ 99.119.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.