Orden de Compra. Nº3249-70-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-40-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3249-70-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-40-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3249-40-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T. 61.102.049-k
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 11,02
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Julio M. aris Fores
Razón Social JULIO MAURICIO ARIS FORES
R.U.T. 6.910.245-k
Sucursal Julio M. aris Fores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos1UnidadHUEVOS FRESCOS  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58 $ 58
Total Neto $ 58
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11
TOTAL OC $ 69


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.