Orden de Compra. Nº
3249-78-CM09
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ELEMENTOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3249-78-CM09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
Razón Social
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T.
61.102.049-k
Dirección de Unidad de Compra
CAMINO INTERNACIONAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR
R.U.T.
61.102.049-k
Dirección de Facturación
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
92762,7975
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
100
(32013) ESPONJA VIRUTEX C/JABON TIRA x 8 MULTIUSO 34050
(32013) ESPONJA VIRUTEX C/JABON TIRA x 8 MULTIUSO ; Código: ;Región : V
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
14111703
Toallas de papel
25
(44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 2 ROLLOS 46252
(44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 2 ROLLOS ; Código: ;Región : V
$ 6.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.875
$ 158.875
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
90
(46492) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 1000 ml 48529
(46492) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 1000 ml; Código: ;Región : V
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.720
$ 90.720
47131617
Mopas de polvo
40
(65481) MOPA DE POLVO VIRUTEX ALGODON REPUESTO 67518
(65481) MOPA DE POLVO VIRUTEX ALGODON REPUESTO; Código: ;Región : V
$ 1.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.080
$ 43.080
47131603
Esponjas
100
(70122) ESPONJA VIRUTEX ACERO 2 U. MED.PARA OLLA 72159
(70122) ESPONJA VIRUTEX ACERO 2 U. MED.PARA OLLA ; Código: ;Región : V
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
47131603
Esponjas
120
(70129) ESPONJA FIBRO CLÁSICO AMARILLO VERDE LISA COCINA 2 U 72166
(70129) ESPONJA FIBRO CLÁSICO AMARILLO VERDE LISA COCINA 2 U; Código: ;Región : V
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.480
$ 48.480
47131830
Productos de limpieza de muebles
50
(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml 8883
(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml ; Código: ;Región : V
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.250
$ 47.250
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
80
(7541) PANO VIRUTEX MULTIUSO ABSORBENTE x 3 COLORES SURTIDOS 9578
(7541) PANO VIRUTEX MULTIUSO ABSORBENTE x 3 COLORES SURTIDOS; Código: ;Región : V
$ 469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.520
$ 37.520
47131805
Limpiadores de uso general
50
(30318) LIMPIADOR VIRGINIA VIDRIOS 250 cc 32355
(30318) LIMPIADOR VIRGINIA VIDRIOS 250 cc; Código: ;Región : V
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
Total Neto
$ 503.325
Descuento
$ 15.100
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.763
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 580.988
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.