Orden de Compra. Nº3250-100-AG26 "MARITGOBPMO - ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAPUERTOGRO, SEGÚN COT. N°3250-80-COT26."
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-100-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO - ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAPUERTOGRO, SEGÚN COT. N°3250-80-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 56689,16
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1PackTINTA 04 COLORES PARA IMPRESORA EPSON T544, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 27.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.444 $ 27.444
45121520
Webcams2UnidadCAMARA WEBCAM, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS O SIMILAR.  $ 53.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.156 $ 106.156
43201803
Discos duros2UnidadDISCO DURO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS O SIMILAR.  $ 69.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.964 $ 138.964
44103105
Cartuchos de tinta10PackTINTA 04 COLORES PARA IMPRESORA BROTHER , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
Total Neto $ 298.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.689
TOTAL OC $ 355.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.