Orden de Compra. Nº3250-117-AG26 "3250-106-COT26 CAPUERTOVAR - ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-117-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 3250-106-COT26 CAPUERTOVAR - ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 75289,78
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 10
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel60UnidadNOVA INDUSTRIAL  $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadPAÑOS MULTIUSO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA PISO MICROFIBRA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131603
Esponjas60UnidadESPONJAS BONODRIL  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
47121605
Limpiadores de suelo12UnidadPOET AROMAS  $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadQUIX (LAVALOZAS) 5 LTS  $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.544 $ 9.544
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadGUANTES DE LATEX AMARILLOS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131604
Escobas10UnidadESCOBAS COMPLETAS  $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.570 $ 11.570
47131816
Desodorantes12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
47121612
Barredora de suelos1UnidadBARREDOR DE AGUA  $ 3.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.181 $ 3.181
47131611
Palas para basura5UnidadPALAS CON MANGO  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.565 $ 3.565
14111704
Papel higiénico50UnidadCONFORT INDUSTRIAL (600 MTS)  $ 1.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.450 $ 78.450
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA DE BASURA 70X90 (10 UN)  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
52121602
Servilletas30UnidadSERVILLETAS (300 UN)  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
Total Neto $ 396.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.290
TOTAL OC $ 471.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.