Orden de Compra. Nº3250-149-G106 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRONICA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-149-G106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2006
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRONICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REALIZAR MANTENCION A INSTALACIONES DE TELECOMUNICAIONES DE LA GOBERNACION MARÍTIMA DE PTO. MONTT
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 77927,17
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Livio Jaime Gasparini Opitello
R.U.T. 8.703.802-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106401
Kits de electrónica1UnidadKits de electrónicaSEGUN COTIZACION N° 2688 $ 410.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.143 $ 410.143
Total Neto $ 410.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 77.927
TOTAL OC $ 488.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.