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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3250-246-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE JUNIO 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-75-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.102.046-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. ANGELMO 2201 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
145680,17076986 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ANGELMO 2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-07-2019 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO | CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO |
$ 219.785,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.785
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$ 219.785
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44101501
| Fotocopiadoras | 2382 | Unidad | COPIAS COLOR | COPIAS COLOR |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.168
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$ 56.680
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44101501
| Fotocopiadoras | 147171 | Unidad | CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO | CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 441.513
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$ 490.273
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Total Neto
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$ 766.738
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.680
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$ 912.418
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.