Orden de Compra. Nº3250-291-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-47-L111"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-291-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-47-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3250-47-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 81443,5
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181504
Petrolatos2Unidad02 KG. VASELINA SÓLIDA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
15121510
Antigripado20Unidad20 NR. WD 40  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
15121902
Grasa2Unidad02 KG. GRASA CONDUCTORA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27112103
Abrazaderas100Unidad100 NR ABRAZADERAS PLASTICAS DE 30 CM  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27112103
Abrazaderas100Unidad100 NR ABRAZADERAS PLASTICAS DE 15 CM  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidad10 NR. HUINCHA AISLADORA TIPO 3M  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidad10 NR. HUINCHA AISLADORA AUTOFUNDENTE  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad05 NR. HUINCHA PAPEL  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31201606
Calafateos20Unidad20 NR SOLICONAS TRANSPARENTE  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
31211904
Brochas10Unidad10 NR. BROCHAS 3"  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.300 $ 17.300
31211904
Brochas10Unidad10 NR. BROCHAS 1"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31211906
Rodillos de pintar20Unidad20 NR. RODILLOS 18 CM  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31211906
Rodillos de pintar20Unidad20 NR. RODILLOS 12 CM  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
31211904
Brochas20Unidad20 NR. BROCHAS 4"  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
47131502
Paños de limpieza5Unidad05 KG. RETAZOS DE PAÑOS DE LIMPIEZA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131815
Limpiador de desagüe20Unidad20 NR LIMPIA CONTACTO  $ 4.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600
Total Neto $ 428.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.444
TOTAL OC $ 510.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.