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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3250-359-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MARITGOBPMO- FILTROS LIMPIEZA ESTANQUE COMBUSTIBLE DESDE COMPRA ÁGIL3250-435-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.102.046-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. ANGELMO 2201 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
57570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ANGELMO 2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-08-2023 |
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Proveedor |
Petroline S.A. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL PETROLINE S.A.
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R.U.T. |
76.150.004-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Petroline S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161504
| Filtros de aceite | 1 | Unidad | FILTROS METÁLICOS DE ABSORCIÓN DE AGUA 150 LTS/MIN FILLTROLL (SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS) | |
$ 135.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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40161504
| Filtros de aceite | 1 | Unidad | CAJA PIUSI VASO DE VIDRIO 02 ELEMENTOS DE FILTRO MAS PORTAFILTRO 100 LTS/MIN (SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS) | |
$ 168.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 303.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.570
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$ 360.570
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.