Orden de Compra. Nº3250-364-CM16 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-364-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 254971,2942
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102901
2239-10-LP12
Pilares de cemento u hormigón20 (919439) PILASTRA SM PL 239 MDF PREMOL 15X57X2440 MM 934439(919439) PILASTRA SM PL 239 MDF PREMOL 15X57X2440 MM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $169 $ 3.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.860 $ 70.860
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas45 (919876) DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X3 3,2M UNIDAD 934876(919876) DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X3 3,2M UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $105 $ 2.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.225 $ 99.225
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos5 (960151) ADHESIVO DE CONTACTO HENKEL AGOREX 60 1 LT 977151(960151) ADHESIVO DE CONTACTO HENKEL AGOREX 60 1 LT; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $283 $ 5.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.670 $ 29.670
30161701
2239-10-LP12
Alfombrado44 (979303) ALFOMBRA BOUCLÉ PACÍFICO METRO CUADRADO 994420(979303) ALFOMBRA BOUCLÉ PACÍFICO METRO CUADRADO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $409 $ 8.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.476 $ 377.476
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar2 (986890) RODILLO LIZCAL KIT PINTURA 3 PIEZAS RODILLO TERMOFUSIONADO, DE PELO LARGO Y DE PELO CORTO UNIDAD 1003289(986890) RODILLO LIZCAL KIT PINTURA 3 PIEZAS RODILLO TERMOFUSIONADO, DE PELO LARGO Y DE PELO CORTO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $170 $ 3.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.130 $ 7.130
30102215
2239-10-LP12
Plancha de plástico84 (991196) PLANCHA POLIESTIRENO AISLANTES NACIONALES 1000 X 500 X 50 MM 12 UNIDADES 1008469(991196) PLANCHA POLIESTIRENO AISLANTES NACIONALES 1000 X 500 X 50 MM 12 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $445 $ 9.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.980 $ 784.980
Total Neto $ 1.369.341
Descuento $ 27.387
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.971
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.596.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.