Orden de Compra. Nº3250-421-SE10 "MATERIAL DE MANTENCIÓN PARA GOBERNACIÓN MARÍTIMA P"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-421-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE MANTENCIÓN PARA GOBERNACIÓN MARÍTIMA P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33494,20662
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar20Unidad no definidaRODILLO DE ESPONJA DE 18 CMS. COD- 1-0007-00058  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
31211906
Rodillos de pintar20Unidad no definidaRODILLO DE CHIPORRO COD- 1- 0007-00100  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.361
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definidaCINTA DE ENMASCARAR COD- 1-0015-00255  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.335 $ 5.336
27112801
Brocas20Unidad no definidaBROCAS HSS COD- 28-0012-00292  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.874
31211904
Brochas20Unidad no definidaBROCHAS DE 3" COD- 1-0007-00134  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.647
31211501
Pinturas al esmalte5GalónESMALTE CERELUXE AZUL COD- 1-0001-00229  $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.065 $ 58.067
86131502
Pintura1GalónPINTURA OLEO HABITACIONAL COD- 1-0001-00475  $ 9.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.941 $ 9.941
86131502
Pintura2GalónPINTURA OLEO NEGRO COD- 1-0001-00518  $ 9.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.882 $ 19.882
86131502
Pintura1GalónPINTURA OLEO VERDE COD- 1-0001-00255  $ 9.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.571 $ 9.571
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15LitroDILUYENTE SINTETICO COD- 1-0010-00008  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479
Total Neto $ 176.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.494
TOTAL OC $ 209.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.