Orden de Compra. Nº3250-421-SE13 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-421-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy S.A. - Puerto Montt
Razón Social EASY S A
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal Easy S.A. - Puerto Montt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica40Unidad no definidaPIEDRA PIZARRA 30X30 GRIS. PIEDRA PIZARRA 30X30 GRIS. COTIZACION N° 2072196 $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.600 $ 197.600
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaAGUARRAS 5 LT. PASSOLAGUARRAS 5 LT. PASSOL. COTIZACION N° 2072196 $ 6.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
23131507
Tela para lijar20Unidad no definidaLIJA METAL GRANO LIJA METAL GRANO. COTIZACION N° 2072196 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
39121303
Cajas eléctricas8Unidad no definidaCAJA ELECTRICA UNIV C/INSERTO METALICOCAJA ELECTRICA UNIV C/INSERTO METALICO , SEGUN COTIZACION N° 2072196 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39121001
Transformadores de potencia de distribución5Unidad no definidaCAJA ESTANCA 70X70X35 EN TERMOPLASCAJA ESTANCA 70X70X35 EN TERMOPLAS , SEGUN COTIZACION N° 2072196 $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150
27111704
Enchufes5Unidad no definidaROSETA DOBLE 1 ENTRADA/2 SALIDASROSETA DOBLE 1 ENTRADA/2 SALIDAS, SEGUN COTIZACION N° 2072196 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definidaCINTA ELECTRICA NEGRA SCOTCHCINTA ELECTRICA NEGRA SCOTCH, SEGUN COTIZACION N° 2072196 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
13111016
Polietileno120Unidad no definidaPOLIETILENO MANGA PE ML INCOLORA 0X10X1000MMPOLIETILENO MANGA PE ML INCOLORA 0X10X1000MM, SEGUN COTIZACION N° 2072196 $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVO CORRIENTE 3X1 KGCLAVO CORRIENTE 3X1 KG. COTIZACION N° 2072196 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVO CORRIENTE 4X1 KGCLAVO CORRIENTE 4X1 KG. COTIZACION N° 2072196 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
Total Neto $ 303.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 303.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.