|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3250-503-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PSG ORTIZ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
61.102.046-5 |
|
Dirección de Facturación |
MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
54086,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-11-2020 |
|
|
|
Proveedor |
OCN |
|
Razón Social |
OCEANQUIMICA S A
|
|
R.U.T. |
96.835.370-5 |
|
Sucursal |
OCN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12164301
| Aditivos de Control de hierro | 1 | Tambor | | DREW MAXIGARD PAIL 25LTS CLASE 8 UN3266 |
$ 261.858,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 261.858
|
$ 261.858
|
|
|
Total Neto
|
$ 261.858
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 22.807
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.086
|
|
$ 338.751
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.