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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3250-523-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MARITGOBPMO - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.102.046-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. ANGELMO 2201 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
162066,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ANGELMO 2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-11-2024 |
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Proveedor |
JUAN |
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Razón Social |
CARMEN GLORIA IGOR URIBE
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R.U.T. |
9.780.511-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad | LISTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES (45 ITEMS ADJUNTA EN BASES TECNICAS) | LISTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES (45 ITEMS ADJUNTA EN BASES TECNICAS) |
$ 852.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 852.983
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$ 852.983
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Total Neto
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$ 852.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.067
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$ 1.015.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.