Orden de Compra. Nº3250-527-MC19 "MATERIALES PARA CAPUERTOVAR"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-527-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CAPUERTOVAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. VICENTE PEREZ ROSALES 1610, PUERTO VARAS
Comuna Puerto Varas
Impuesto 78074,8
Dirección de Envío de la Factura AV. VICENTE PEREZ ROSALES 1610, PUERTO VARAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3UnidadTINETA DE ESMALTE AL AGUA SIPA BLANCO TINETA DE ESMALTE AL AGUA SIPA BLANCO $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.346 $ 161.346
86131502
Pintura2UnidadTINETA DE ESMALTE AL AGUA SIPA CAFÉ MOROTINETA DE ESMALTE AL AGUA SIPA CAFÉ MORO $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.564 $ 107.564
86131502
Pintura1UnidadTINETA DE ESMALTE AL AGUA SIPA AZULTINETA DE ESMALTE AL AGUA SIPA AZUL $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782
23231602
Rodillo de terminación8UnidadRODILLO CON CHIPORRO 18 CMSRODILLO CON CHIPORRO 18 CMS $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
24121802
Latas de pintura o barniz4UnidadBARNIZ CERESITA NATURALBARNIZ CERESITA NATURAL $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
31211904
Brochas12UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 1.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.008 $ 19.008
Total Neto $ 410.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.075
TOTAL OC $ 488.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.