Orden de Compra. Nº3250-536-AG22 "MANTENCIÓN CORRECTIVA L-351"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-536-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA L-351
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 89363,84
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monkey King Garage
Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ MONKEY KING SPA
R.U.T. 77.358.407-9
Sucursal Monkey King Garage
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadCAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, RECTIFICADO DISCO FRENO, EMBALATADO Y RECTIFICADO TAMBORES, CAMBIO RODAMIENTOS MASA DELANTEROS Y CAMBIO DE RODAMIENTOS MASA TRASEROS.  $ 470.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.336 $ 470.336
Total Neto $ 470.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.364
TOTAL OC $ 559.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.