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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3250-63-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.102.046-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. ANGELMO 2201 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
122350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ANGELMO 2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEUMASTOCK |
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Razón Social |
COMERCIAL NEUMASTOCK SPA
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R.U.T. |
76.427.712-0 |
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Sucursal |
NEUMASTOCK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504 2239-22-LR15
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 10 | | (1591714 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO DURATURN 245/70R16 TRAVIA AT UNIDAD 1593612 | (1591714) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO DURATURN 245/70R16 TRAVIA AT UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 57.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 575.750
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$ 575.750
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78180104 2239-22-LR15
| Reparación de tren delantero o trasero | 9 | | (1256048 )SERVICIO DE BALANCEO - MAQUINARIA VALOR POR NEUMÁTICO 1282057 | (1256048) SERVICIO DE BALANCEO - MAQUINARIA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.700
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$ 74.700
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Total Neto
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$ 650.450
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Descuento
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$ 6.505
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.350
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 766.295
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.