Orden de Compra. Nº3250-63-CM20 "ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-63-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 122350
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUMASTOCK
Razón Social COMERCIAL NEUMASTOCK SPA
R.U.T. 76.427.712-0
Sucursal NEUMASTOCK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles10 (1591714 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO DURATURN 245/70R16 TRAVIA AT UNIDAD 1593612(1591714) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO DURATURN 245/70R16 TRAVIA AT UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.750 $ 575.750
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero9 (1256048 )SERVICIO DE BALANCEO - MAQUINARIA VALOR POR NEUMÁTICO 1282057(1256048) SERVICIO DE BALANCEO - MAQUINARIA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
Total Neto $ 650.450
Descuento $ 6.505
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.350
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 766.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.