Orden de Compra. Nº3250-64-AG26 "3250-61-COT26 - CAPUERTOMAU / CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENCION DE EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-64-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 3250-61-COT26 - CAPUERTOMAU / CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENCION DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10383,5
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2026
TítuloDescripción
DESPACHO DE ARTÍCULO

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR


CAPUERTOMAU - CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENCIÓN DE EXTINTORES CAPUERTOMAU.

COMPRA ÁGIL: 3250-61-COT26.

SR PROVEEDOR:

1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.

2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO.

3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl

4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR,

ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE

PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL

PAGO DE LA FACTURA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V&P Equipos y Sistemas Contra Incendio y Seguridad
Razón Social COMERCIAL V&P LIMITADA
R.U.T. 76.406.548-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal V&P Equipos y Sistemas Contra Incendio y Seguridad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores3UnidadEXTINTORES PQS 4 KG  $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.650 $ 22.650
46191601
Extintores2UnidadEXTINTORES PQS 6 KG  $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.580 $ 17.580
46191601
Extintores1UnidadEXTINTORES CO2 2 KG  $ 5.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
46191601
Extintores1UnidadEXTINTORES ACETATO DE POTASIO 10 KG  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 54.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.384
TOTAL OC $ 65.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.