Orden de Compra. Nº3251-1341-SE25 "Insumos coffe break"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3251-1341-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos coffe break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3251-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de salud del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 450 CURANIPE
Comuna Pelluhue
Impuesto 103095,14
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 450 CURANIPE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor minimarket
Razón Social ERIK ANTONIO BUSTOS CIFUENTES
R.U.T. 8.558.104-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal minimarket
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pan fresco1UnidadREUNION INTERSECTOR Y COMUNIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD DIA 31 DE MARZO 20252 agua sabor, 1 café 1 café descafeinado , 1 azúcar, 1 te grande, 1 endulzante, 10 galletas grandes, 4 queque envasado, 20 cucharas y 30 vasos térmicos $ 45.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.588 $ 45.588
50181901
Pan fresco1UnidadCAMINATA SALUDABLE PELLUHUE MARTES 4 DE MARZO 202565 agua sabor 500cc, 65 brownie nutra bien, 65 frutos secos surtidos $ 204.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.832 $ 204.832
50181901
Pan fresco1UnidadTALLER REHABILITACION PULMONAR JUEVES 27 DE FEBRERO 202510 pan, 10 jamón de pavo, 10 queso laminado, 1 azucar, 1 cafe grande, 10 vasos, 1 servilleta, 2 agua sabor grande, 1 kuchen $ 36.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.387 $ 36.387
50181901
Pan fresco1UnidadCAPACITACION BLS SAMU SSMAULE MARTES 25 DE FEBRERO 20255 pan integral, 5 pan blanco,9 frutas 1 endulzante, 1café,1 azúcar,2 leche grande,1 te grande 2 toalla papel, 2 servilletas, 200 vasos, 100 cucharas, 100 tenedores,3 pechuga,1 quesillo,2 cibulette,1mayonesa,30 huevos 6 galletas,50 agua mineral individual $ 186.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.429 $ 186.429
50181901
Pan fresco1UnidadREUNION CDL 28 DE MARZO DE 20256 galletas grandes, 1 nescafé grande,4 frutos secos, 30 cucharas, 1 pie de limón, 1 kuchen, 30 vasos, 1 toalla nova, 2 jugos grandes, 1 azúcar, 1 caja té grande $ 69.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.370 $ 69.370
Total Neto $ 542.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.095
TOTAL OC $ 645.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.