Orden de Compra. Nº3251-1694-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3251-29-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3251-1694-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3251-29-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3251-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto de salud y programas del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 450 CURANIPE
Comuna Pelluhue
Impuesto 163548,2
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 450 CURANIPE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta200UnidadLapiz pasta azul  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
14111506
Papel para impresora del ordenador90UnidadResma Tamaño cartaResma Tamaño carta $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
14111506
Papel para impresora del ordenador15UnidadOpalina Hilada 210 GR Tamaño cartaOpalina Hilada 210 GR Tamaño carta $ 7.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.920 $ 106.920
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPilas alcalina AA Pilas alcalina AA $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
26111701
Baterías recargables50UnidadPILAS AA RECARGABLESPILAS AA RECARGABLES $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.950 $ 77.950
26111701
Baterías recargables50UnidadPILAS AAA RECARGABLE PILAS AAA RECARGABLE $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
44121618
Tijeras20UnidadTIJERA 19 CM (7 1/2)TIJERA 19 CM 7 12 $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.380 $ 24.380
44102001
Lámina para plastificar5Unidadmica cartamica carta $ 5.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.315 $ 29.315
44102001
Lámina para plastificar5Unidadmica oficiomica oficio $ 6.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.565 $ 34.565
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ600Unidadsilicona en barrasilicona en barra $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
14111610
Cartulina700Unidadcartulinascartulinas colores; blanco (100 unidades), rojo, amarillo, azul, celeste, verde, rosado, negro, dorado, plateado y morada (60 cada una) $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.700 $ 161.700
Total Neto $ 860.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.548
TOTAL OC $ 1.024.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.