Orden de Compra. Nº
3251-400-SE17
"
Insumos coffe break
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3251-400-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
Insumos coffe break
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3251-7-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T.
69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T.
69.252.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna
Pelluhue
Impuesto
386686,7226034
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas"
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN LEAL RECABAL
R.U.T.
6.664.743-9
Sucursal
Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017
Insumos para coffe break, actividades programa promoción de la sal del Departamento de Salud Municipal
$ 246.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.849
$ 246.849
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017
Insumos para coffe break, actividades operativo odontologico clinica dental movil del Departamento de Salud Municipal (presupuesto de salud)
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017.
Insumos para coffe break, actividades programa CECOSF del Departamento de Salud Municipal
$ 369.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.748
$ 369.748
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017.
Insumos para coffe break, actividades programa capacitación (MAIS) del Departamento de Salud Municipal
$ 105.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.672
$ 105.672
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017.
Insumos para coffe break, actividades programa PAB, salud mental del Departamento de Salud Municipal
$ 91.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.134
$ 91.134
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017
Insumos para coffe break, actividades programa salud mental (presupuesto de salud) del Departamento de Salud Municipal
$ 810.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810.025
$ 810.025
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017.
Insumos para coffe break, actividades programa Chile crece contigo del Departamento de Salud Municipal
$ 133.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.655
$ 133.655
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017
Insumos para coffe break, actividades programa vida sana del Departamento de Salud Municipal
$ 102.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.101
$ 102.101
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017
Insumos para coffe break, actividades programa participacion (resolucion 6515/20-12-2016 y 2016/31-03-2017) del Departamento de Salud Municipal
$ 159.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.202
$ 159.202
Total Neto
$ 2.035.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 386.687
TOTAL OC
$ 2.421.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.