Orden de Compra. Nº3251-400-SE17 "Insumos coffe break"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3251-400-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos coffe break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3251-7-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 386686,7226034
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas"
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN LEAL RECABAL
R.U.T. 6.664.743-9
Sucursal Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017Insumos para coffe break, actividades programa promoción de la sal del Departamento de Salud Municipal $ 246.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.849 $ 246.849
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017Insumos para coffe break, actividades operativo odontologico clinica dental movil del Departamento de Salud Municipal (presupuesto de salud) $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017.Insumos para coffe break, actividades programa CECOSF del Departamento de Salud Municipal $ 369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.748 $ 369.748
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017.Insumos para coffe break, actividades programa capacitación (MAIS) del Departamento de Salud Municipal $ 105.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.672 $ 105.672
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017.Insumos para coffe break, actividades programa PAB, salud mental del Departamento de Salud Municipal $ 91.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.134 $ 91.134
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017Insumos para coffe break, actividades programa salud mental (presupuesto de salud) del Departamento de Salud Municipal $ 810.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.025 $ 810.025
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017.Insumos para coffe break, actividades programa Chile crece contigo del Departamento de Salud Municipal $ 133.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.655 $ 133.655
50201709
Café instantáneo1UnidadContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017Insumos para coffe break, actividades programa vida sana del Departamento de Salud Municipal $ 102.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.101 $ 102.101
50201709
Café instantáneo1UnidadContrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, año 2017Insumos para coffe break, actividades programa participacion (resolucion 6515/20-12-2016 y 2016/31-03-2017) del Departamento de Salud Municipal $ 159.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.202 $ 159.202
Total Neto $ 2.035.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 386.687
TOTAL OC $ 2.421.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.