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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3251-421-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS E INSUMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3251-10-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
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Comuna |
Pelluhue
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Impuesto |
23949,57983192 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial San Fernando |
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Razón Social |
IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
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R.U.T. |
76.194.668-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial San Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131609
| Protector solar | 1 | Unidad | Mascarilla contra particulas KN95 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E NSUMOS 2026
DEBE DESPACHAR SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO LINEA 276 PRECIO 194 NETO | Mascarilla contra particulas KN95 |
$ 126.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.050
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$ 126.050
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Total Neto
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$ 126.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.950
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$ 150.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.