Orden de Compra. Nº3251-429-SE23 "ferreteria mayo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3251-429-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ferreteria mayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3251-22-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-2152204012-2152204999 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 419038,92
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Ferretera Plaza
Razón Social MARIO CÉSAR SALGADO ENCALADA
R.U.T. 9.510.644-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Ferretera Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaCambio de chapa box fonoaudiologo cesfam curanipeMateriales de trabajo según nota de venta 6894 $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidatecho ambulancia e iluminación cesfamMateriales de trabajo según nota de venta 10103 $ 214.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.353 $ 214.353
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaelectricidad some cesfam curanipeMateriales de trabajo según nota de venta 10108 $ 148.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.939 $ 148.939
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaCortina roller some cesfam y posta quilicuraMateriales de trabajo según nota de venta 10080 $ 581.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.770 $ 581.770
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definida-bodega de mantenimiento -techo ambulancia cesfam -cambio de chapa baño publico chovellén -alargadores secretaria y vacunatorioMateriales de trabajo según notas de venta 10056-10068-6899-10081-10091-10088-10089-10094 $ 1.232.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.675 $ 1.232.675
Total Neto $ 2.205.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 419.039
TOTAL OC $ 2.624.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.