Orden de Compra. Nº3251-571-SE20 "Articulos de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3251-571-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Articulos de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN EL CALCULO DEL TOTAL DE MATERIALES
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3251-32-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa CECOSF del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 510924,44
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Ferretera Plaza
Razón Social MARIO CESAR SALGADO ENCALADA
R.U.T. 9.510.644-7
Sucursal Comercial Ferretera Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidadmateriales para cambio de piso sala de espera cecosf(ceramicas) y cambio puertas box de atenciones y puerta principal CECOSFContrato de suministro de Ferretería, para mantenciones, reparaciones de infraestructura del Departamento de Salud Municipal, periodo 2020. $ 2.689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.076 $ 2.689.076
Total Neto $ 2.689.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.924
TOTAL OC $ 3.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.