Orden de Compra. Nº3251-592-SE19 "Materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3251-592-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3251-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 450 CURANIPE
Comuna Pelluhue
Impuesto 784161,92
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 450 CURANIPE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Ferretera Plaza
Razón Social MARIO CESAR SALGADO ENCALADA
R.U.T. 9.510.644-7
Sucursal Comercial Ferretera Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadMateriales para mantención y reparación de inmuebles de mayo a diciembreContrato de suministro de Ferretería, para mantenciones, reparaciones de infraestructura del Departamento de Salud Municipal, periodo 2019. $ 3.722.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.722.588 $ 3.722.588
31162404
Grapas de ferretería1UnidadMateriales de ferretería; materiales construcción techumbre CESFAMContrato de suministro de Ferretería, para mantenciones, reparaciones de infraestructura del Departamento de Salud Municipal, periodo 2019. $ 236.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.639 $ 236.639
31162404
Grapas de ferretería1UnidadMateriales para instalación de estufasContrato de suministro de Ferretería, para mantenciones, reparaciones de infraestructura del Departamento de Salud Municipal, periodo 2019. $ 167.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.941 $ 167.941
Total Neto $ 4.127.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 784.162
TOTAL OC $ 4.911.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.