Orden de Compra. Nº3251-727-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3251-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3251-727-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3251-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3251-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005-programas odontologicos del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 127505,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LARENSE
Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA
R.U.T. 76.708.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LARENSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental21UnidadComposite flow a3 tipo 3MRESINA FLOW 3M A3 X1 JERINGA $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.764 $ 421.764
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia6UnidadAcido ortofosforico 37%, kit 3 unidadesACIDO ORTOFOSFORICO 37% X 3 JERINGAS MAQUIRA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
51102707
Gluconato de clorhexidina2UnidadClorhexidina 2%DICHLOREXAN CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% 250ML DIFEM $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
42152457
Kits de cementado dental21UnidadVidrio ionómero de base LINERI-LINER IONOMERO-BASE JERINGA 2.5GR $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.640 $ 227.640
Total Neto $ 671.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.506
TOTAL OC $ 798.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.