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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3251-740-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos coffe break |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3251-45-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
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Comuna |
Pelluhue
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Impuesto |
12357,983192 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" |
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Razón Social |
HERMINIA DEL CARMEN LEAL RECABAL
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R.U.T. |
6.664.743-9 |
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Sucursal |
Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases tecnicas y administrativas, periodo 2018 | Insumos para coffe break, talleres programa salud mental día 10 y 24 de noviembre |
$ 65.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.042
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$ 65.042
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Total Neto
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$ 65.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.358
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$ 77.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.