Orden de Compra. Nº3252-107-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-20-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3252-107-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-20-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3252-20-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Miguel Grau 165
Comuna Pelluhue
Impuesto 7184,85
Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.730.550-6
Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121812
Papel fotográfico3UnidadSET DE PAPEL FOTOGRAFICO (100 HOJAS)  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Total Neto $ 37.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.185
TOTAL OC $ 45.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.