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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3252-163-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3252-83-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Grau 165 |
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Comuna |
Pelluhue
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Impuesto |
76532 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Grau 165 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. |
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Razón Social |
LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MOYA E I R L
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R.U.T. |
52.002.337-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 200 | Resma | RESMAS DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA EQUALIT O EQUIVALENTE SEGUN TERMINO DE REFERENCIA | RESMAS DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA EQUALIT O EQUIVALENTE SEGUN TERMINO DE REFERENCIA |
$ 2.014,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 402.800
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$ 402.800
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Total Neto
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$ 402.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.532
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$ 479.332
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.