Orden de Compra. Nº3252-243-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3252-119-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3252-243-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3252-119-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Miguel Grau 165
Comuna Pelluhue
Impuesto 41600,88
Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Moza Limitada
Razón Social Impresos Moza Limitada
R.U.T. 76.520.363-5
Sucursal Impresos Moza Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalAdquisición de artículos de librería. Nota: El proveedor debe postular por el 100% de los productos y con despacho a domicilio. El proveedor debe mencionar plazo de entrega con un máximo de 5 días hábiles, de lo contrario no será evaluado. El proveedor debe adjuntar especificaciones técnicas de losOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3252-119-COT21, Compra de materiales de oficina para ser utilizados en programa habilidades para la vida. $ 218.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.952 $ 218.952
Total Neto $ 218.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.601
TOTAL OC $ 260.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.