Orden de Compra. Nº3252-363-SE15 "convenio suministro de combustible DAEM 2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3252-363-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-11-2015
Nombre de la Orden de Compra convenio suministro de combustible DAEM 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3252-31-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Miguel Grau 165
Comuna Pelluhue
Impuesto 305974,29
Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DN. ROGELIO E.I.R.L.
Razón Social VICTOR ROGELIO ARAVENA BARRERACOM COMBUST LUBRIC V
R.U.T. 52.004.873-1
Sucursal COMERCIAL DN. ROGELIO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definida   $ 1.610.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.391 $ 1.610.391
Total Neto $ 1.610.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.974
TOTAL OC $ 1.916.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.